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市审计局完善内控制度 规范政府采购行为

发布日期:2025-06-04 15:21作者:孙俊来源:办公室 字号: 下载

  日前,市审计局出台政府采购管理制度》,进一步推动采购工作更加规范、高效、优质开展,提高财政资金使用效益。

  制度》明确职责分工,压实工作责任对采购各参与方的职责进行了明确划分。采购科室(中心)需切实做好采购需求的提出和确认、合同签订及履约验收等工作。局机关纪委加强对政府采购活动的监管,确保采购程序合法合规。

  制度》明确采购流程,确保公开透明。对采购的各个环节进行了详细规范,从采购预算编制、采购计划申报、采购方式确定,到招标采购、合同签订、履约验收等,都有明确的操作流程和时间节点要求。

  制度》加强风险防控,保障资金安全。通过健全机制、完善措施、规范流程,逐步形成依法合规、运转高效、风险可控及问责严格的采购内部运转和管控制度,发挥了内部机构之间的相互监督和制约作用,合理安排分工,优化流程衔接,进一步提高了采购绩效和行政效能,有效防范了廉政风险和法律风险。作者:办公室 孙俊 审核:蒋金山

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